实验中心顺利完成年度内部审核现场评审
发布时间:2025-10-31 作者: 阅读:18次
2025年10月28日到29日,科学研究院实验中心开展本年度内部审核(以下简称内审)的现场评审工作。
本次审核依据第163号令《检验检测机构资质认定管理办法》(修正案)、第39号《检验检测机构监督管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和本中心质量管理体系文件,委派内审员陈曦、杨红云、李国武、王丽娟、郝金华、刘广耀、张红雨、李丹丹、陈男、张亮亮、周丽云、薛源共12名同志,到各部门开展各检测领域、所有要素、各部门及所有质量活动的现场审核。
 
 
2025年内审首次会议
内审组在现场审核中与37人次进行了面谈,查阅了32份文件,抽查了16份检测报告和原始记录,核查了21台仪器设备,发现的29个需要整改的基本符合项,归纳出4项共性问题,涉及条款2.9人员、2.10.2场所环境、2.11设备设施和2.12.7记录控制。
内审现场
经审核,本中心所有活动基本符合质量管理体系文件,即各项检测活动、质量活动、计划等能按要求进行。但是,针对个别不发或很少发检测报告的检测室,中心授权签字人、监督员和质量负责人以及内审员需在日常工作中多加关注。监督员在日常工作中应更积极地发挥监督作用,减少工作中不规范的情况。质量负责人需要加强程序文件的宣贯,尤其是CUGB-207-03《人员管理、培训、监督及监控程序》、CUGB-207-04《环境条件控制程序》、CUGB-207-05《仪器设备和设施控制程序》、CUGB-207-15《技术记录和质量记录控制程序》等程序的宣贯。检测人员和管理人员需要在工作中规范地进行各种检测和记录。
 
 
2025年内审末次会议
本次内部审核是对2025年管理体系运行过程中的符合性、有效性进行的检查。审核的证据表明,本实验中心体系运行基本有效。
 
 
 
 
 
 
业务办供稿
 
 
 
 

        

